Řádky povolení servisu
Uživatel má na hlavičce povolení servisu na záložce Řádky povolení servisu k dispozici přehled řádků k dané povolence.
Podrobnější informaci „řádku servisní povolenky“ získá na kartě řádku,. Kartu zobrazí přes Spravovat / Úpravy nebo Pohled. Nebo lze otevřít na přehledu řádků, uživatel klikne na konkrétní řádek a systém otevře kartu řádku povolení.
Druh služby a typ služby na řádku povolení servisu
Při tvorbě řádků povolení servisu systém přednastaví na řádek „druh služby“ a „typ služby“ z hlavičky.
Uživatel jej může změnit.
Např. v rámci jednoho čísla schválení za servis je třeba založit i řádek za „náhradní vozidlo“ nebo „pneu“, úkon přijde na faktuře za servis. V tomto případě uživatel na řádku povolenky „servisu“ změní - vybere druh služby „náhradní vozidlo“ a pokračuje v zadávání řádku.
Nastavení kategorie, podkategorie a kódu údržby je nastavení pro řádek povolení servisu a systém dovolí vybrat stejné nastavení pro „náhradní vozidlo“ pod hlavičkou „servis“ i „pojistná událost“. Stačí určit správný „druh služby“ na řádku.
Výhodou použití jiného druhu služby u pojistné událost je, že uživatel tak neztratí vazbu, že se úkony s jiným druhem služby týkaly pojistné události (v hlavičce povolenky).
Některé druhy služeb nesouvisí s povolením servisu. Pokud například uživatel vybere hodnotu Druh služby=Daň z MV (Road Tax), systém zobrazí chybou hlášku a uživatel nemůže dál pokračovat (na Road tax se servisní povolení nedá založit).
Záložka Obecné
Záložka slouží pro zadání nákupu.
Záložka obsahuje needitovatelná pole, propsaná z hlavičky povolení servisu:
Číslo povolení servisu
Číslo pojistné události
Číslo smlouvy o financování
Číslo karoserie (VIN)
Výrobní číslo
Registrační číslo vozidla
Na řádku povolení servisu uživatel zadá:
Druh služby (Service Kind) a Typ služby (Maintenance Type Code)
Druh služby a Typ služby se z hlavičky povolení servisu propíše na řádek, ale uživatel jej může změnit. To znamená že povolení servisu může obsahovat pod jedním číslem schválené řádky s různými službami. Např. číslo schválení s Druhem služby Servis může obsahovat i řádky za Náhradní vozidlo nebo Pneuservis. Náklad od dodavatele přijde na jedné nákupní faktuře.
Kategorie údržby (Category Code)
Uživatel vybere z číselníku 1. úrovně nastavení nákladové stránky služby.
Podkategorie údržby (Subcategory Code)
Uživatel vybere z číselníku 2. úrovně nastavení nákladové stránky služby.
Kód údržby (Maintenance Code)
Uživatel vybere z číselníku 3. úrovně nastavení nákladové stránky služby.
Popis (Description)
Systém přenese popis z kódu údržby. Uživatel může editovat.
Přímá náhrada pojišťovnou (Compens. Insur. Company)
Na řádek povolenky se označení propíše ze speciálního kódu údržby pro odpočet částky hrazené pojišťovnou přímo servisu.
Pokud je označeno Ano, musí být “nákupní cena bez DPH” záporná. Na řádku je mínusem celková cena za opravu ze závěrečného listu pojišťovny k pojistné události, kterou zaplatila pojišťovna přímo servisu.
Pokud je označeno Ano, nebude systém ze záporné částky počítat bonus.
Do nákupní faktury mínusová částka vstupuje a narovnává úhradu, kterou má platit leasingová společnost dodavateli.
Standardní kód nákupu (Standard Purchase Code)
Po výběru Kód úrovně systém přenese do řádku standardní kód nákupu a prodeje pro účtování nastavený na kódu údržby.
Evidenční počet pneu/ráfek (Registered Number)
Pokud je na kódu údržby evidenční počet nastavený, systém ho přenese. Uživatel může evidovat.
Evidenční počet je důležitý u pneumatik a ráfků
Kód měrné jednot (Unit Of Measure Code)
Uživatel může vybrat měrnou jednotku z číselníku, pokud její hodnota má na řádku význam.
Předpokládaná cena bez DPH (Expected Price Excl. VAT)
Uživatel může zadat dohodnutou předpokládanou cenu.
Evidenční pole
Nákupní cena bez DPH (Purchase Price Excl.VAT)
Uživatel zadá dohodnutou nákupní cenu, která bude podkladem pro řádek nákupní faktury v OC.
Pokud je použitý kód údržby označený Přímá náhrada pojišťovnou, pak nákupní cena musí být záporná.
Nákupní cena bez DPH (LM) (Purch.Price Excl.VAT (LCY))
Vyplní systém – přepočítá „nákupní cenu bez DPH“ do lokální měny.
Sleva % (Discount %)
Vyplní systém, pokud najde nastavenou slevu k dané položce v tabulce Slevy a bonusy rámcové servisní smlouvy
Sdružená nákupní faktura Associated Purch.Invoice)
Příznak uživatel zapne, pokud je třeba přidat tento řádek do už vytvořené a zatím nezaúčtované nákupní faktury, vytvořené z jiné povolenky.
Po zatržení je třeba vybrat “číslo nákupní faktury” v následujícím poli. Výběr je zafiltrován na nezaúčtované faktury daného dodavatele.
Číslo nákupní faktury (Purchase Invoce No.)
Vyplní system při vytvoření nákupní faktury z daného řádku – funkce Vytvořit nákupní fakturu. Funkce zatrhne needitovatelné pole “Nákupní faktura vytvořena” a vyplní “Datum vytvoření nákupní faktury”
Uživatel může číslo nákupní faktury vybírat jen v případě sdružené faktuy.
Typ text (Type Text)
Uživatel označí, pokud daný řádek obsahuje pouze text. Lze pak použít při fakturaci do tisku.
Poznámka (Coment)
Textové pole
Systém po vytvoření nákupní faktury a následném zaúčtování propisuje na řádek údaje:
Nákupní faktura vytvořena (Purchase Invoice Created)
Datum vytvoření nákupní faktury (Purch.Invoice Creation Date)
Číslo zaúčtované nákupní faktura (Posted Purchase Invoice)
Číslo faktury dodavatele (Vendor Invoice No)
Pokud je uživatel vyplní před spuštěním funkce Vytvořit nákupní fakturu, systém číslo přenese do dialogového okna funkce.
Na řádku může uživatel nastavit:
Fakturovat na (Invoice To)
Zde uživatel volí, kdo platí náklady, kam přijde nákupní faktury
Výchozí hodnota je Leasingová společnost
Druhá možnost “zákazník” je pouze evidence, že nákupní faktura půjde přímo k zákazníkovi.
Záložka Prodej
Na záložce prodej může nastavit přefakturaci nákladu na klienta – příznak Refakturovat.
Už na produktu financování či šabloně je možno nastavit, že služba má být zákazníkovi refakturovaná. Pak při vystavení povolení servisu je řádek označený k refakturaci, ale uživatel může odznačit.
Kód standardního prodej (Standard Sales Code)
Systém přenese z nastavení na kódu údržby
Refakturovat (Reinvoice)
Pokud uživatel pole zatrhne, systém předvyplní „Částku k refakturaci“ dle nákupní ceny bez DPH na řádku. Uživatel může Částku k refakturaci editovat. Systém do pole „Rozdíl refakturované částky“ dopočte rozdíl „částky k refakturaci“ oproti „nákupní ceně bez DPH“.
Pole může zatrhnout (přednastavit) systém automaticky v případě že nastal některý z těchto případů:
Služba daného typu není na smlouvě o financování
Služba na smlouvě o financování je označena „refakturovat“ (Může být zadáno na produktu financování či šablony o financování.)
Příslušný „kód údržby“ je nastaven s příznakem „refakturovat“
Pokud je smlouva o financování v cizí měně, systém částku k refakturaci přepočítává do měny smlouvy
Nákupní cenu v lokální měně přepočítá dle aktuálního kurzu měny z hlavičce smlouvy o financování
Uživatel může částku k refakturaci editovat, ale musí si být vědom, že je to částka v měně smlouvy.
Způsob refakturace (Reinvoice Method)
Výchozí hodnota je Hromadná refaktruace (Mas Invoice). Úloha Hromadná refakturace servisu pak sbírá řádky povolenek, nastavené k refakturaci.
Individuální faktura (Individual Invoice) – uživatel vyfakturuje spuštěním funkce Přefakturovat zákazníkovi okamžitě
Vyúčtování (Billing) – částka k refakturaci se uplatní ve finančním vyrovnání
Hodnota nadměrného poškození (Excessive Wear) - náklad zůstává v nákladech společnosti, částka k refakturaci je 0. Nepřefakturuje se z povolení servisu. Náklad při vyúčtování systém vezme z karty předmětu - záložka „ukončení“, pole „nadměrné opotřebení“ -kde je odhadovaná hodnota. (leasingová společnost dala opravit nadměrné opotřebení)
Částka k refakturaci (Amount To Reinvoice Excl. VAT)
Po zatržení pole Refakturovat systém předvylní nákupní cenou bez DPH. Uživatel může editovat
Rozdíl refakturované částky (Reinvoiced Amount Difference)
Systém počítá rozdíl mezi nákupní cenou a částkou k refakturaci
Poznámka pro zákazníka (Comment for Customer)
Textové pole, které lze využít v tisku pro zákazníka
Refakturovat komu (Reinvoice To)
Defaultně je vyplněno číslo zákazníka smlouvy o financování
Pokud je třeba přefakturovat jinému subjektu, je možno v tomto poli vybrat jiné číslo zákazníka.
Refakturované (Reinvoiced)
Toto pole označí systém po vytvoření prodejní faktury. Propíše také číslo prodejní faktury a po zaúčtování i číslo zaúčtované prodejní faktury.
Číslo prodejní faktury (Sales Invoice No.)
Vyplní systém po vytvoření prodejní faktury
Číslo zaúčtované prodejní faktury (Posted Sales Invoice)
Vyplní systém po zaúčtování prodejní faktury
Záložka Pneuservis
Při druhu služby „pneuservis“ je zde možno upřesnit údaje pro Typ pneuservisu Pneu nebo Ráfky. Pro ostatní typy pneuservisu (uskladnění, přezouvání, příslušenství k ráfkům) bude mít Typ pneuservisu hodnotu „prázdný“.
Pokud je řádek povolenky na nákup pneu, po výběru typu služby systém doplní „kódu služby pneumatik“ ze služby na smlouvě a doplní kategorii pneu, šířku, profil a ráfek z detailu služby pneu.
Záložka Ostatní
Vytvořeno automaticky NE / ANO
Needitovatelné pole
Systém označí Ano u řádků, které vytváří dodatečně
při zpracování „nákup do limitu“ = schválení bez povolení (dodatečné)
při zpracování „importu datové věty“ systém dodatečně tvoří povolenku,
při zpracování pojistné události na seznamu faktur,
při vytvoření rozdílového řádku mezi částkou fa v seznamu faktur a přiřazených řádků SP nebo přiřazené dávky
Datum vytvoření
Kdy řádek vznikl
Vytvořil
Který uživatel založil řádek povolenky
Datum opravy do
Evidenční pole, uživatel si může zaznamenat datum, které dodavatel přislíbil
Záložka Bonusy
Systém dle nastavení kódu údržby, zda se jedná o práci nebo o materiál při zadání nákupní ceny na řádku vyplní částku bonusu (materiál) nebo částku bonusu (práce).
Na základě nastavení slev a bonusů na rámcové servisní smlouvě kódu doplní při vytvoření nákupní faktury bonusy.
Číslo bonusu (materiál) (Bonus No. (parts)
Číslo bonusu práce (práce) (Bonus No. (labour))
Bonus % (materiál) (Bonus % (parts)
Bonus % (práce) (Bonus % (labour))
Částka bez DPH (materiál) (Amount Excl.VAT (parts)
Částka bez DPH (práce) (Amount Excl.VAT (labour))
Datum fakturace bonusů
Systém předvyplní datum dle nákupní faktury. Fakturovat bonusy je možno po zpracování nákupní faktury. Datum může uživatel editovat.
Výchozí datum fakturace bonusů
Systém vyplní po zaúčtování nákupní faktury. Je to výchozí datum pro fakturaci bonusů.
Pokud je na řádku povolenky použitý kód údržby označený Přímá náhrada pojišťovnou, pak nákupní cena je záporná a systém neplní Částku bez DPH (materiál) ani Částku bez DPH (práce). Leasingová společnost má nárok na bonus z celé nákupní ceny bez ohledu na to, že část byla uhrazená servisu přímo pojišťovnou.
Záložka Storno
Pokud existuje k řádku nákupní nebo prodejní dobropis, jsou čísla dobropisů propsaná na tuto záložku.
Schválení povolenky
Pokud uživatel změní stav povolení servisu na Schválené – systém přidělí Schvalovací číslo z číselné řady, připojené k danému „Typu služby“
Systém přidělí na povolení servisu „Schvalovací číslo“, zapíše uživatele, který schválil povolenku, datum a čas schválení – viz záložka Povolení servisního úkonu.
Po změně stavu Schváleno již nemůže uživatel vrátit stav Příprava.