/
Řádky povolení servisu

Řádky povolení servisu

Uživatel má na hlavičce povolení servisu na záložce Řádky povolení servisu k dispozici přehled řádků k dané povolence.

Podrobnější informaci „řádku servisní povolenky“ získá na kartě řádku,. Kartu zobrazí přes Spravovat / Úpravy nebo Pohled. Nebo lze otevřít na přehledu řádků, uživatel klikne na konkrétní řádek a systém otevře kartu řádku povolení.

Druh služby a typ služby na řádku povolení servisu

Při tvorbě řádků povolení servisu systém přednastaví na řádek „druh služby“ a „typ služby“ z hlavičky.

Uživatel jej může změnit.

Např. v rámci jednoho čísla schválení za servis je třeba založit i řádek za „náhradní vozidlo“ nebo „pneu“, úkon přijde na faktuře za servis. V tomto případě uživatel na řádku povolenky „servisu“ změní - vybere druh služby „náhradní vozidlo“ a pokračuje v zadávání řádku.

Nastavení kategorie, podkategorie a kódu údržby je nastavení pro řádek povolení servisu a systém dovolí vybrat stejné nastavení pro „náhradní vozidlo“ pod hlavičkou „servis“ i „pojistná událost“. Stačí určit správný „druh služby“ na řádku.

Výhodou použití jiného druhu služby u pojistné událost je, že uživatel tak neztratí vazbu, že se úkony s jiným druhem služby týkaly pojistné události (v hlavičce povolenky).

Některé druhy služeb nesouvisí s povolením servisu. Pokud například uživatel vybere hodnotu Druh služby=Daň z MV (Road Tax), systém zobrazí chybou hlášku a uživatel nemůže dál pokračovat (na Road tax se servisní povolení nedá založit).

Záložka Obecné

Záložka slouží pro zadání nákupu.

Záložka obsahuje needitovatelná pole, propsaná z hlavičky povolení servisu:

  • Číslo povolení servisu

  • Číslo pojistné události

  • Číslo smlouvy o financování

  • Číslo karoserie (VIN)

  • Výrobní číslo

  • Registrační číslo vozidla

Na řádku povolení servisu uživatel zadá:

  • Druh služby (Service Kind) a Typ služby (Maintenance Type Code)

    • Druh služby a Typ služby se z hlavičky povolení servisu propíše na řádek, ale uživatel jej může změnit. To znamená že povolení servisu může obsahovat pod jedním číslem schválené řádky s různými službami. Např. číslo schválení s Druhem služby Servis může obsahovat i řádky za Náhradní vozidlo nebo Pneuservis. Náklad od dodavatele přijde na jedné nákupní faktuře.

  • Kategorie údržby (Category Code)

    • Uživatel vybere z číselníku 1. úrovně nastavení nákladové stránky služby.

  • Podkategorie údržby (Subcategory Code)

    • Uživatel vybere z číselníku 2. úrovně nastavení nákladové stránky služby.

  • Kód údržby (Maintenance Code)

    • Uživatel vybere z číselníku 3. úrovně nastavení nákladové stránky služby.

  • Popis (Description)

    • Systém přenese popis z kódu údržby. Uživatel může editovat.

  • Přímá náhrada pojišťovnou (Compens. Insur. Company)

    • Na řádek povolenky se označení propíše ze speciálního kódu údržby pro odpočet částky hrazené pojišťovnou přímo servisu.

    • Pokud je označeno Ano, musí být “nákupní cena bez DPH” záporná. Na řádku je mínusem celková cena za opravu ze závěrečného listu pojišťovny k pojistné události, kterou zaplatila pojišťovna přímo servisu.

    • Pokud je označeno Ano, nebude systém ze záporné částky počítat bonus.

    • Do nákupní faktury mínusová částka vstupuje a narovnává úhradu, kterou má platit leasingová společnost dodavateli.

  • Standardní kód nákupu (Standard Purchase Code)

    • Po výběru Kód úrovně systém přenese do řádku standardní kód nákupu a prodeje pro účtování nastavený na kódu údržby.

  • Evidenční počet pneu/ráfek (Registered Number)

    • Pokud je na kódu údržby evidenční počet nastavený, systém ho přenese. Uživatel může evidovat.

    • Evidenční počet je důležitý u pneumatik a ráfků

  • Kód měrné jednot (Unit Of Measure Code)

    • Uživatel může vybrat měrnou jednotku z číselníku, pokud její hodnota má na řádku význam.

  • Předpokládaná cena bez DPH (Expected Price Excl. VAT)

    • Uživatel může zadat dohodnutou předpokládanou cenu.

    • Evidenční pole

  • Nákupní cena bez DPH (Purchase Price Excl.VAT)

    • Uživatel zadá dohodnutou nákupní cenu, která bude podkladem pro řádek nákupní faktury v OC.

    • Pokud je použitý kód údržby označený Přímá náhrada pojišťovnou, pak nákupní cena musí být záporná.

  • Nákupní cena bez DPH (LM) (Purch.Price Excl.VAT (LCY))

    • Vyplní systém – přepočítá „nákupní cenu bez DPH“ do lokální měny.

  • Sleva % (Discount %)

    • Vyplní systém, pokud najde nastavenou slevu k dané položce v tabulce Slevy a bonusy rámcové servisní smlouvy

  • Sdružená nákupní faktura Associated Purch.Invoice)

    • Příznak uživatel zapne, pokud je třeba přidat tento řádek do už vytvořené a zatím nezaúčtované nákupní faktury, vytvořené z jiné povolenky.

    • Po zatržení je třeba vybrat “číslo nákupní faktury” v následujícím poli. Výběr je zafiltrován na nezaúčtované faktury daného dodavatele.

  • Číslo nákupní faktury (Purchase Invoce No.)

    • Vyplní system při vytvoření nákupní faktury z daného řádku – funkce Vytvořit nákupní fakturu. Funkce zatrhne needitovatelné pole “Nákupní faktura vytvořena” a vyplní “Datum vytvoření nákupní faktury”

    • Uživatel může číslo nákupní faktury vybírat jen v případě sdružené faktuy.

  • Typ text (Type Text)

    • Uživatel označí, pokud daný řádek obsahuje pouze text. Lze pak použít při fakturaci do tisku.

  • Poznámka (Coment)

    • Textové pole

Systém po vytvoření nákupní faktury a následném zaúčtování propisuje na řádek údaje:

  • Nákupní faktura vytvořena (Purchase Invoice Created)

  • Datum vytvoření nákupní faktury (Purch.Invoice Creation Date)

  • Číslo zaúčtované nákupní faktura (Posted Purchase Invoice)

  • Číslo faktury dodavatele (Vendor Invoice No)

    • Pokud je uživatel vyplní před spuštěním funkce Vytvořit nákupní fakturu, systém číslo přenese do dialogového okna funkce.

Na řádku může uživatel nastavit:

  • Fakturovat na (Invoice To)

    • Zde uživatel volí, kdo platí náklady, kam přijde nákupní faktury

    • Výchozí hodnota je Leasingová společnost

    • Druhá možnost “zákazník” je pouze evidence, že nákupní faktura půjde přímo k zákazníkovi.

Záložka Prodej

Na záložce prodej může nastavit přefakturaci nákladu na klienta – příznak Refakturovat.

Už na produktu financování či šabloně je možno nastavit, že služba má být zákazníkovi refakturovaná. Pak při vystavení povolení servisu je řádek označený k refakturaci, ale uživatel může odznačit.

  • Kód standardního prodej (Standard Sales Code)

    • Systém přenese z nastavení na kódu údržby

  • Refakturovat (Reinvoice)

    • Pokud uživatel pole zatrhne, systém předvyplní „Částku k refakturaci“ dle nákupní ceny bez DPH na řádku. Uživatel může Částku k refakturaci editovat. Systém do pole „Rozdíl refakturované částky“ dopočte rozdíl „částky k refakturaci“ oproti „nákupní ceně bez DPH“.

    • Pole může zatrhnout (přednastavit) systém automaticky v případě že nastal některý z těchto případů:

      • Služba daného typu není na smlouvě o financování

      • Služba na smlouvě o financování je označena „refakturovat“ (Může být zadáno na produktu financování či šablony o financování.)

      • Příslušný „kód údržby“ je nastaven s příznakem „refakturovat“

    • Pokud je smlouva o financování v cizí měně, systém částku k refakturaci přepočítává do měny smlouvy

      • Nákupní cenu v lokální měně přepočítá dle aktuálního kurzu měny z hlavičce smlouvy o financování

      • Uživatel může částku k refakturaci editovat, ale musí si být vědom, že je to částka v měně smlouvy.

  • Způsob refakturace (Reinvoice Method)

    • Výchozí hodnota je Hromadná refaktruace (Mas Invoice). Úloha Hromadná refakturace servisu pak sbírá řádky povolenek, nastavené k refakturaci.

    • Individuální faktura (Individual Invoice) – uživatel vyfakturuje spuštěním funkce Přefakturovat zákazníkovi okamžitě

    • Vyúčtování (Billing) – částka k refakturaci se uplatní ve finančním vyrovnání

    • Hodnota nadměrného poškození (Excessive Wear) - náklad zůstává v nákladech společnosti, částka k refakturaci je 0. Nepřefakturuje se z povolení servisu. Náklad při vyúčtování systém vezme z karty předmětu - záložka „ukončení“, pole „nadměrné opotřebení“ -kde je odhadovaná hodnota. (leasingová společnost dala opravit nadměrné opotřebení)

  • Částka k refakturaci (Amount To Reinvoice Excl. VAT)

    • Po zatržení pole Refakturovat systém předvylní nákupní cenou bez DPH. Uživatel může editovat

  • Rozdíl refakturované částky (Reinvoiced Amount Difference)

    • Systém počítá rozdíl mezi nákupní cenou a částkou k refakturaci

  • Poznámka pro zákazníka (Comment for Customer)

    • Textové pole, které lze využít v tisku pro zákazníka

  • Refakturovat komu (Reinvoice To)

    • Defaultně je vyplněno číslo zákazníka smlouvy o financování

    • Pokud je třeba přefakturovat jinému subjektu, je možno v tomto poli vybrat jiné číslo zákazníka.

  • Refakturované (Reinvoiced)

    • Toto pole označí systém po vytvoření prodejní faktury. Propíše také číslo prodejní faktury a po zaúčtování i číslo zaúčtované prodejní faktury.

  • Číslo prodejní faktury (Sales Invoice No.)

    • Vyplní systém po vytvoření prodejní faktury

  • Číslo zaúčtované prodejní faktury (Posted Sales Invoice)

    • Vyplní systém po zaúčtování prodejní faktury

Záložka Pneuservis

Při druhu služby „pneuservis“ je zde možno upřesnit údaje pro Typ pneuservisu Pneu nebo Ráfky. Pro ostatní typy pneuservisu (uskladnění, přezouvání, příslušenství k ráfkům) bude mít Typ pneuservisu hodnotu „prázdný“.

Pokud je řádek povolenky na nákup pneu, po výběru typu služby systém doplní „kódu služby pneumatik“ ze služby na smlouvě a doplní kategorii pneu, šířku, profil a ráfek z detailu služby pneu.

Záložka Ostatní

  • Vytvořeno automaticky NE / ANO

    • Needitovatelné pole

    • Systém označí Ano u řádků, které vytváří dodatečně

      • při zpracování „nákup do limitu“ = schválení bez povolení (dodatečné)

      • při zpracování „importu datové věty“ systém dodatečně tvoří povolenku,

      • při zpracování pojistné události na seznamu faktur,

      • při vytvoření rozdílového řádku mezi částkou fa v seznamu faktur a přiřazených řádků SP nebo přiřazené dávky

  • Datum vytvoření

    • Kdy řádek vznikl

  • Vytvořil

    • Který uživatel založil řádek povolenky

  • Datum opravy do

    • Evidenční pole, uživatel si může zaznamenat datum, které dodavatel přislíbil

Záložka Bonusy

Systém dle nastavení kódu údržby, zda se jedná o práci nebo o materiál při zadání nákupní ceny na řádku vyplní částku bonusu (materiál) nebo částku bonusu (práce).

Na základě nastavení slev a bonusů na rámcové servisní smlouvě kódu doplní při vytvoření nákupní faktury bonusy.

  • Číslo bonusu (materiál) (Bonus No. (parts)

  • Číslo bonusu práce (práce) (Bonus No. (labour))

  • Bonus % (materiál) (Bonus % (parts)

  • Bonus % (práce) (Bonus % (labour))

  • Částka bez DPH (materiál) (Amount Excl.VAT (parts)

  • Částka bez DPH (práce) (Amount Excl.VAT (labour))

  • Datum fakturace bonusů

    • Systém předvyplní datum dle nákupní faktury. Fakturovat bonusy je možno po zpracování nákupní faktury. Datum může uživatel editovat.

  • Výchozí datum fakturace bonusů

    • Systém vyplní po zaúčtování nákupní faktury. Je to výchozí datum pro fakturaci bonusů.

Pokud je na řádku povolenky použitý kód údržby označený Přímá náhrada pojišťovnou, pak nákupní cena je záporná a systém neplní Částku bez DPH (materiál) ani Částku bez DPH (práce). Leasingová společnost má nárok na bonus z celé nákupní ceny bez ohledu na to, že část byla uhrazená servisu přímo pojišťovnou.

Záložka Storno

Pokud existuje k řádku nákupní nebo prodejní dobropis, jsou čísla dobropisů propsaná na tuto záložku.

Schválení povolenky

Pokud uživatel změní stav povolení servisu na Schválené – systém přidělí Schvalovací číslo z číselné řady, připojené k danému „Typu služby“

Systém přidělí na povolení servisu „Schvalovací číslo“, zapíše uživatele, který schválil povolenku, datum a čas schválení – viz záložka Povolení servisního úkonu.

Po změně stavu Schváleno již nemůže uživatel vrátit stav Příprava.