Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Version History

« Previous Version 3 Next »

Fakturační interfaces

Pro jednotlivé oblasti zpracování datových vět je třeba nastavit „Fakturační interfaces“

Je třeba nastavit fakturační interface pro každý formát datové věty.

Důležitá pole pro Hromadné přezouvání - import pneuservis

  • Kód a Název fakturačního interfaces

  • Typ obchodu (Business Type)

    • Nákup - pro zpracování datových vět od dodavatel

  • Kód původu (Source Code)

    • Základní rozlišení tvaru a formátu importní věty od dodavatele

    • Pro každou oblast - zpracovanou datovou větou zvláštní

  • Automatické účtování (Automatic Posting)

    • Nezapínat pro zpracování datových vět, protože pak by při importu bylo provedeno hned i účtování.

    • Datová věta importem jen kontroluje. Se zpracováním je třeba počkat na doručení dodavatelské faktury

  • Výchozí číslo šablony fakturačního interface (Default Invoice Ineterface Template No.)

    • Pokud uživatel nenastaví mapování, systém použije kód standardního nákupu/prodeje z výchozí šablony

  • Číslo dodavatele (Vendor No.)

    • Nevyplňovat, zadává se při spuštění úlohy „Hromadné přezouvání - import pneuservis“ do dialogového okna

  • Název souboru s daty (Date Filename)

    • Není v tomto případě použito. Systém při importu otevře dialogové okno a uživatel označí daný soubor.

  • Typ objektu (Object Type)

    • Typ objektu pro import je sestava

  • ID objektu (Object ID)

    • Uživatel nastaví číslo objektu pro daný formát importu

      • Pro „přezouvání“ – 4027200

  • Typ zpracování (Type of Processing)

    • Uživatel nastaví z možností:

      • Prázdná

      • Tankovací karta (Fuel Card)

      • Povolení servisu (Maintenance Permission) – pro datové věty pneuservisu

  • Automatické vydání (Automatic Release)

    • Pokud je pole zatrženo, systém vytvořený doklad nezaúčtované nákupní faktury přepne do stavu Vydaná

    • Pokud je nastaveno Workflow na nákupní faktury, musí zůstat Automatické vydání = NE, protože do stavu Vydaná se nákupní faktura přepne až po schválení.

  • No labels