Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Na kartě Smlouvy o financování lze vygenerovat individuální fakturu nebo dobropis pomocí volby Vytvořit -> Vytvořit fakturu:

Otevře se dialogové okno Vytvořit fakturu.

Uživatel vyplní pole:

  • Typ dokladu

    •  Faktura

      • Systém vygeneruje Prodejní fakturu v módu Individuální faktura

    •  Dobropis Dobropis

      • Systém vygeneruje Prodejní dobropis v módu Dobropis

  • Standardní kód prodeje zákazníka

    • Uživatel vybere kód ze seznamu Periodické prodejní řádky zákazníka (T 172 Standard Customer Sales Code)

      • V jednotlivých kartách Kódu standardního prodeje jsou předdefinované vlastní texty, účtování, DPH (DPH účto skupiny zboží). Na jeden Kód standardního prodeje je možné nastavit různé účtování a DPH, podle měny a podle základního produktu (viz dokument Finanční nastavení_OC, kap. Periodické prodejní řádky a Periodické nákupní řádky )   

      • Na Periodických prodejních řádcích není možné používat textové proměnné (viz dokument Finanční nastavení_OC /wiki/spaces/BL/pages/60784681 )

  • Kód Příčiny

    • pole je povinné, pokud je v Nastavení OneCore zapnuto Kontrolovat kód příčiny při účtování (kontrola probíhá při účtování)

    • pokud je toto pole vyplněno, kopíruje se na hlavičku faktury

    • pokud pole není vyplněno, ale Kód příčiny je vyplněný na Periodickém prodejním řádku, zkopíruje ho systém z tohoto periodického řádku. Jestliže je pro daný kód nastaveno více řádků obsahujících Kód příčiny použije se první řádek s vyplněným Kódem příčiny    

  • Zúčtovací datum

    • systém předvyplní Pracovní datum

    • uživatel může datum změnit

    • datum se současně použije na faktuře pro Datum dokladu a Datum DPH

  • Datum splatnosti

    • uživatel vyplní požadované Datum splatnosti

    • pokud nebude vyplněno, vypočítá ho systém na faktuře automaticky dle Data dokladu a Kódu platební podmínky financování

  • Částka

    • uživatel vyplní požadovanou částku v měně smlouvy

    • částka musí být kladná (jak pro fakturu, tak i pro dobropis)

    • částka je bez DPH (dle nastavení na kartě zákazníka, pole Ceny včetně DPH)

    • jestliže vybraný kód Periodických prodejních řádků obsahuje více řádků, které budou zkopírované do faktury, propíše se zadaná částka do každého řádku.

  • Nastavit stav faktury na Vydáno

    • pokud bude nastaveno Ano, přepne Stav vygenerované faktury na Vydaná

    •  v případě potřeby je možné fakturu vrátit do stavu Otevřená  

Po potvrzení OK systém založí dle vybraného Typu dokladu Prodejní fakturu nebo Prodejní dobropis, kterou může uživatel ihned zobrazit a upravit.

Vyplnění hlavičky pro Mód = Individuální faktura

Důležitá pole:

  • Číslo dokladu se vyplní z Číselné řady individuálních faktur na Modelu smlouvy.

    • Pokud je v Nastavení prodeje a pohledávek nastavena stejná číselná řada pro faktury i účtované faktury, číslo přidělené z Číselné řady individuálních faktur se nemění.  

    • Pokud je v Nastavení prodeje a pohledávek nastavena jiná číselná řada pro faktury a jiná pro účtované faktury, číslo přidělené z Číselné řady individuálních faktur se nahradí novým číslem z číselné řady v Nastavení prodeje a pohledávek, pole Čísla zaúčtovaných faktur

  • Zákazník (číslo, název, adresa, město, PSČ)

    • ze Smlouvy o financování

  • Zúčtovací datum

    • z reportu; když je na reportu prázdné, použije se Pracovní datum. Zúčtovací datum může být automaticky změněno, pokud spadá do uzavřeného účetního období a změna je povolena v Nastavení OneCore (Posouvat zúčtovací datum prodejní faktury do otevřeného období = Ano)

  • Datum DPH

    • přebírá se ze Zúčtovacího data (vč. případného posunu do otevřeného účetního období)  

  • Datum dokladu

    • z reportu; když je na reportu prázdné, použije se Pracovní datum

  • Datum splatnosti

    • z reportu; když je na reportu prázdné, tak se kalkuluje z Data dokladu a Kódu platební podmínky  

  • Kód platební podmínky

    • ze Smlouvy o financování (z pole Kód platební podmínky)

  • Kód měny

    • z reportu. Do reportu se kopíruje ze Smlouvy o financování a nelze ho změnit

  • Dimenze (globální i neglobální)

    • ze Smlouvy o financování

  • Účto skupina zákazníka

    • ze Smlouvy o financování (z pole Účtoskupina zákazníka pro indiv.faktury) 

  • DPH obchodní účto skupina

    • z karty Zákazníka

  • Kód způsobu platby

    • z karty Zákazníka

  • Kód bankovního účtu (záložka Detaily platby)

    • standardní validací zákazníka = z Informací o společnosti

  • Variabilní symbol

    • dle nastavení na Modelu smlouvy, pole Formát VS ind.faktury

      • Číslo smlouvy

      • Číslo dokladu – variabilní symbol na hlavičce faktury je prázdný, vygeneruje se standardním způsobem až při účtování faktury (z čísla zaúčtované faktury)

  • Typ tisku faktury

    • prázdný (= výchozí hodnota)

  • Hromadná fakturace

    • Ne

Řádky faktury se naplní z Kódu standardního prodeje.

...

Následně zaúčtuje fakturu tlačítkem Účtovat. Po zaúčtování prodejní faktury se vytvoří položka zákazníka.

...

Hlavička prodejního dobropisu se plní podobně jako v módu Individuální faktura, s těmito rozdíly:

  • Číslo dokladu

    • z číselné řady v Nastavení prodeje a pohledávek, pole Čísla dobropisů a Čísla zaúčtovaných dobropisů.

  • Kód způsobu platby

    • prázdné

  • Kód bankovního účtu (záložka Detaily platby)

    • prázdné

  • Kód příčiny

    • z reportu; když je na reportu prázdné, použije kód se z periodického prodejního řádku z pole Kód příčiny pro dobropis

  • Pro hromadný dobropis za splátky

    • Ne

Vytvořit fakturu/dobropis z Pojistného kalendáře pojišťovny

...

Související dokumentace Pojistná smlouva změny a žádosti_OC Změna pojistné smlouvy .

Specifické pro tuto oblast:

...

Související dokumentace Pojistná smlouva změny a žádosti_OC . Změna pojistné smlouvy

Fakturuje se poplatek za změnu smlouvy.

...