První faktura na DPH generovaná při aktivaci smlouvy a doklad typu faktura při převodu smlouvy (tj. doklad na DPH vystavený na nového zákazníka) jsou považovány za původní daňové doklady.
Všechny ostatní případy jsou doklady opravné (dobropisy a vrubopisy), tj. na hlavičce zaúčtovaných prodejních dokladů jsou tyto identifikační údaje:
Opravný doklad - dobropis
Typ = Dobropis
Typ dobropisu = Opravný daňový doklad
Opravný = Ne
Oprava = Ne
Opravný doklad - vrubopis
Typ = Faktura
Opravný = Ne
Oprava = Ano
Info |
---|
pole Opravný = Ano/Ne používají standarní opravné funkce spouštěné z hlavičky Účtované prodejní faktury; pro opravné doklady v leasingu s dodáním zboží se nepoužívají |
Opravné doklady lze generovat pomocí funkcí na Smlouvě o financování (volba Akce) - tlačítka jsou viditelné pouze pokud je Leasing s dodáním zboží=Y:
Stornovat daňový doklad při dodání zboží
Lze vystornovat zaúčtované prodejní doklady na DPH
Účtovat daňový doklad při dodání zboží.
Lze zaúčtovat nezaúčtované kalkulační vstupy na DPH vzniklé po aktivaci smlouvy, přičemž mohou vznikat jak opravné, tak i původní daňové doklady
opravný daňový doklad vznikne v případě, že je již zaúčtovaný původní nestornovaný daňový doklad (faktura) na DPH
původní daňový doklad (faktura) vznikne v případě, že původně zaúčtovaný původní doklad byl vystornován a byl vygenerován nový kalkulační vstup na DPH
Nezaúčtovaný kalkulační vstup na DPH před aktivací smlouvy nelze touto funkcí zaúčtovat, je vyžadováno Datum předání, které před aktivací ještě není známo. Účtování v tomto případě končí chybovou hláškou: Číslo smlouvy % nemá nastavené Datum předání.
...
The first VAT invoice generated when the contract is activated and the document of the Contract Transfer Invoice type (i.e. the VAT document issued to the new customer) are considered to be Original Tax Documents.
All other cases are Corrective documents (credit notes and debit notes), i.e. on the header of posted sales documents, there is the following identification data:
Corrective Document - Credit Memo
Type = Credit note
Credit Memo Type = Corrective Tax Invoice
Corrective = No
Correction = No
Corrective document - debit note
Type = Invoice
Corrective = No
Fix = Yes
Info |
---|
The Corrective = True/No fields use the standard corrective functions that are run from the Posted Sales Invoice header; They are not used for corrective documents in leasing with delivery of goods |
Corrective documents can be generated using the functions on the Financing Contract (option Actions) - the buttons are visible only if the Leasing with delivery of goods=Y:
Cancel Tax Invoice on Delivery of Goods
Posted sales documents for VAT can be cancelled
Post Invoice on Delivery of Goods.
It is possible to post unposted VAT calculation inputs that arose after the contract was activated, and both corrective and original tax documents can be created
A corrective tax document is created if the original non-cancelled VAT document (invoice) has already been posted
The original tax document (invoice) is created if the originally posted original document has been cancelled and a new VAT calculation input has been generated
An unposted VAT calculation input before contract activation cannot be posted by this function, a Handover date is required, which is not yet known before activation. In this case, the posting ends with an error message: Contract No. % does not have a Handover Date set.
Note |
---|
To correct (cancel) a VAT invoice upon delivery of goods, you need to use the Cancel Invoice on Delivery function on the contract header, not the standard Business Central corrective functions from Posted Sales Invoice! When using these standard Business Central correction functions, the Financing Contract and Calculation Inputs are not updated! |
Child pages (Children Display) | ||
---|---|---|
|
...