Table of Contents | ||
---|---|---|
|
Postup při převodu smlouvy s dodáním zboží
...
Procedure for the transfer of a contract with the delivery of goods
The general procedure for the transfer of the contract, including the transfer of leasing with the delivery of goods, is described here: https://iao.atlassian.net/wiki/x/AgDKAQ (Krok č. Step 3, tlačítko “Dokončit”"Finish" button)
RekapitulaceRecapitulation:
na základě Nastavení Based on OneCore , pole Vyrovnávat DPH při Leasingu s dodáním zboží
Ano
generují se kalkulační vstupy varianty DPH - dodání zboží
při přenosu změnové kopie se automaticky generují a účtují doklady:
Dobropis (opravný doklad) na původního zákazníka
Faktura (nový daňový doklad) na nového zákazníka
Ne
kalkulační vstupy ani daňové doklady na převod zdanitelného plnění se negenerují
...
Settings, field Balance VAT on Leasing with Delivery of Goods
Yes
Calculation inputs are generated for VAT variants - delivery of goods
When transferring a change copy, the following documents are automatically generated and posted:
Credit note (correction document) for the original customer
Invoice (new tax document) for a new customer
No
Calculation inputs and tax documents for the transfer of taxable supply are not generated
Other adjustments related to financed VAT on the transfer of the contract are described here:https://iao.atlassian.net/wiki/x/oYU3CQ
Doklady účtované při převodu smlouvy s dodáním zboží
Faktura na poplatek
...
Documents Posted on Transfer of Contract with Delivery of Goods
Fee Invoice
If a fee was specified in the Contract Transfer Wizard, a fee sales invoice for the fee is generated that is not posted, see https://iao.atlassian.net/wiki/x/pAHPAQ.
Poplatek se nezapočítává do celkového zdanitelného plnění smlouvy, proto je DPH účto skupina zboží na řádku faktury standardně zkopírovaná z použitého kódu standardního prodeje.
Dobropis na DPH na původního zákazníka
Vzniká opravný daňový doklad na základě vygenerovaných kalkulačních vstupů, viz The fee is not included in the total taxable performance of the contract, so it is VAT Prod. Posting Group on the invoice line, copied by default from the used Standard Sales Code.
VAT Credit Memo for Original Customer
A corrective tax document is created on the basis of generated calculation inputs, see https://iao.atlassian.net/wiki/x/jABZC, s těmito rozdíly:
zákazník je převzatý z poslední zaúčtované splátky
údaje související se zákazníkem nejsou převzaty ze smlouvy, ale doplní se standardním způsobem (při validaci zákazníka), např. výchozí bankovní účet zákazníka (Kód preferovaného bankovního účtu na kartě zákazníka)
Faktura na DPH na nového zákazníka
viz with the following differences:
Customer is taken from the last posted payment
Customer-related data are not taken from the contract, but are filled in in the standard way (when validating the customer), e.g. the customer's default bank account (Preferred Bank Account Code on the Customer Card)
VAT invoice for new customer
see https://iao.atlassian.net/wiki/x/jABZC Vzniká nový daňový doklad na základě vygenerovaných kalkulačních vstupů, viz
A new tax document is created on the basis of generated calculation inputs, see https://iao.atlassian.net/wiki/x/jABZC
Smlouva o financování
Jestliže byla vygenerována a zaúčtována prodejní faktura (daňový doklad) na nového zákazníka, přepíše se původní číslo dokladu na hlavičce smlouvy, pole Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží
Převod smlouvy s financováním DPH na jiného zákazníka
Jestliže je na smlouvě financovaná DPH, systém při účtování dopočítá a vyfakturuje navíc rozdíl financované DPH
Dopočet rozdílu financované DPH
Jestliže je vyfakturovaná DPH smlouvy financovaná a současně v Nastavení OneCore nastaveno Vyrovnávat DPH při leasingu s dodáním zboží = Ano, pak systém při převodu smlouvy na jiného zákazníka vypočítá Rozdíl financované DPH = A - B, kde:
A = původní daňová povinnost zaúčtovaných dokladů (DPH vstupního poplatku + DPH jistiny, DPH úroků, DPH pojištění atd. ze zaútovaných splátek)
B = zaúčtované předpisy splátek DPH (součet Splátek DPH při dodání zboží ze zaúčtovaných splátek)
Tvorba dokladů
Vytvoří se doklady na základě kalkulačního vstupu na převod zdanitelného plnění a DPH (obvykle dobropis na původního zákazníka a faktura na nového zákazníka)
je-li rozdíl financované DPH nenulový, založí se do obou dokladů nový řádek pro tento rozdíl, kde:
Finanční účet = zjistí se z Nastavení účtování OneCore pro splátku DPH, tj. pro kombinaci:
Obecné účto skupiny ze smlouvy
Kód měny
Typ řádku = Běžný
Zdrojový údaj splátky = Splátka DPH za dodávku
Do faktrury = Ano
Fakturovat = Ano
Popis = Vyrovnání rozesplátkované DPH
Částka = částka vypočteného rozdílu
DPH účto skupina zboží = z hlavičky smlouvy z pole DPH účto skupina zboží splátky při dodání zboží - opravný doklad (“bez DPH”)
Datum splatnosti:
Dobropisu = Pracovní datum
Faktury = Datum splatnosti poslední běžné splátky ve splátkovém kalendáři
...
Financing Contract
If a sales invoice (tax document) for a new customer has been generated and posted, overrides Original document number on the contract header, field Document No. - Tax Invoice upon Delivery of Goods
Transfer of a contract with VAT financing to another customer
If there is VAT on the contract, the system will calculate and invoice extra when posting Financed VAT Difference
Calculation of the Financed VAT Difference
If the invoiced VAT of the contract is financed and at the same time Settle VAT on leasing with delivery of goods = Yes in OneCore Settings, then the system calculates Financed VAT Difference = A - B, where:
And = original tax liability of the posted documents (VAT of the entry fee + VAT of the principal, VAT of interest, VAT insurance, etc. from the accounted installments)
B = Posted VAT Payment Regulations (sum of Delivery VAT Payments from the posted Installments)
Document Creation
Documents are created based on the calculation input for the transfer of taxable supply and VAT (usually a credit note for the original customer and an invoice for the new customer)
If it is difference Financed VAT nonzero, it will be filed in both documents New Line For this difference, where:
G/L Account = it is found from the OneCore Posting Setup for VAT payment, i.e. for a combination of:
General Posting Groups from the Contract
Currency
Line Type = Common
Source Data = VAT Payment for Delivery
To Invoice = Yes
Invoice = Yes
Description = Settlement of VAT in Payments
Amount = Calculated Difference Amount
VAT Prod. Posting Group = From Contract Header From the VAT Posting Group Field Payments on Delivery of Goods - Corrective Document ("Excl. VAT")
Maturity date:
Credit Memo = Working Date
Invoices = Due date of the last regular payment in the payment calendar
Note |
---|
If the transfer of the contract to a new customer does not create tax documents for the transfer of taxable supply (OneCore Settings, Balance VAT on Leasing with Delivery of Goods = No), the user must issue the documents manually as needed. In this case, the original tax document number (field Document No. - Tax Document upon Delivery of Goods) does not change on the contract header. Therefore, the settlement of the financed VAT posted from the payment calendar after transfer to the new customer is not automatically settled and the corresponding Customer Ledger Entry must be settled to the balance by the user. |